Здравствуйте!
В Декларациях за первые три квартала 2016г. ошибочно были занижены расходы, соответственно завышена налогооблагаемая база.
После аудиторской проверки ошибки выявлены, и в феврале была сдана уже правильная Декларация по итогам 2016 года.
Аудитор подсказал что уточненные Декларации за первые три квартала 2016 года сдавать не надо, т.к. в декларации по налогу на прибыль за 2016 год стоит сумма к уменьшению.
Теперь по нашим данным образовалась большая переплата, т.к. ежемесячно платили авансовые платежи, и к тому же в 4 квартале был убыток, а авансовые платежи тоже платились.
Для сверки мы запросили выписки по налогу на прибыль в разрезе в федеральный и региональные бюджеты,нам в них ничего не понятно.
Подскажите пожалуйста как правильно свериться с выписками ИФНС по налогу на прибыль за 2016 год, и надо ли сдавать "уточнёнки",т.к. налоговая не видит не нашу переплату?